税务业务 江苏华星税务师事务所有限公司(以下简称华星税务)是一家专注于税务咨询、税务代理、税务筹划、方案实施、税收内控设计、纳税评估、税务协调及税务培训的专业化涉税咨询公司,为“华星”咨询品牌的成员所。拥有会计和税务的双重业务背景、广泛的政府和商业资源关系,具备高度职业化、专业化的咨询服务能力。自成立以来,公司为国内外众多客户提供国际化和本土化的财税专业服务,以诚信、积极、永续、创新的服务精神和独立、客观、公正、保密的职业道德标准竭诚服务,在建筑房地产业税务筹划、ipo过程中的税务重组、转让定价等国际税收业务咨询、客户的内部纳税评估等多个业务领域充分发挥税务代理的桥梁和纽带作用,受到主管税务机关和有关客户的极大好评。
由资深财税专业人士组成合伙人团队,其中多人接受过国际高水平专业的境外培训,拥有多年的会计、税务从业经验,能深刻理解国际事务所的管理理念、质量标准、风险控制体系,并把这些理论体系和专业系统结合本土情况承袭下来,不断的扬弃和整合。华星有高素质的员工队伍和先进的管理体系,目前有专业员工30多人,其中注册税务师12名,会计师4名。
华星税务的优势是:扎实的会计功底、广阔的国际视野、综合性的知识结构、贴心全面的方案设计及实施辅导,在房地产业税务筹划、ipo过程中的税务重组、国际税收业务咨询、客户的内部纳税评估和重组购并等多个业务领域充分发挥税务代理的桥梁和纽带作用,且能够在第一时间了解涉税财务法规政策的变动更新情况,为客户提供富有前瞻性的全面咨询服务。
核心业务领域包括: 税务风控服务:税局稽查应对、整体税收筹划、税收风险体检、税收风险内控规范、涉税合同规范等
个人所得税:外籍个税优惠享受及筹划、高管人员个税筹划、科技人员的个税优惠及筹划、个体工商户和合伙企业个税筹划、社保&残保金筹划等
流转税服务: 增值税、出口退税咨询及筹划,增值税优惠享受等
所得税服务: 研发加计扣除、财产损失和所得税涉税鉴证业务所得税代理、所得税咨询及筹划
国际税收服务:转移定价、税收协定、关联股权转让、非贸易付汇、外籍个人所得税等。
资本运作税收服务:企业投融资及收购兼并中的税收筹划服务,创投企业的税收优化服务。
特色服务举例1:投融资税务规划服务
投资和融资是企业得以存续和发展的最重要手段,也是财务管理的基本内容。投融资过程中的税收筹划由于税种的不同涉及的方面也较多。我们将协助公司提升高管宏观决策与财税管理能力,将税收与投融资业务进行充分的事前规划,防范税务风险,提升决策质量。
主要服务范围包括但不限于:
◆ 投资主体、投资方式、被投资主体的规划
◆ 债务资本、权益资本筹资的规划
◆ 资产重组的税收规划
其中资产重组的税收规划包括:
(1)重组结构设计
(2)重组框架安排
(3)重组税务待遇申请
(4)股权变更代理
(5)税收协定待遇申请
(6)重组评估服务
我们拥有一支专业的国际税收服务团队,我们拥有丰富的经验和知识,包括各地税务机关的要求以及行业相关知识。
我们成功的为数个500强在华投资公司提供跨境重组服务
例如:
某公司h股上市重组案
某集团中国投资公司吸收合并数省子公司案例
某集团在华数家公司股权转让作价税局磋商案例
某集团在华数家公司特殊重组税收待遇申请案例
某公司在华协定税率待遇磋商案例
特色服务举例2:中国转让定价服务 转让定价同期资料准备
反避税辩护
预约定价安排
转让定价评估
海关特许权使用费关联定价
供应链管理
基准分析及经济分析
定价策略筹划
我们拥有一支专业的转让定价及国际税收服务团队,我们拥有丰富的经验和知识,包括各地税务机关的要求以及行业相关知识。
我们早在2003年开始就为跨国公司开展转让定价服务。
我们已经为超过200家以上的公司提供常年转让定价服务,服务内容包括同期资料准备、反避税应对、营运策略安排、预约定价安排签署、海关转让定价等。
我们成功的协助数家公司同税局就转让定价及反避税事宜达成磋商,为纳税人及税务机关形成共识建立了有效桥梁。
长期以来,我们拥有与当地税务机关良好的关系。我们和当地税务机关有着多层次的交流机会。同时,我们的专业人士在转让定价调查防御和纠纷解决方面有极为丰富的经验。为了帮助企业在未来年度内拥有稳定的经营环境,我们可以协助企业就主管税务机关对关联交易和安排的质询,与主管税务机关进行有效的沟通。
特色服务举例3:高科技企业服务
高新专项服务 1. 高新技术企业专项审计
2. 高新技术企业评估
3. 资格模式设计与咨询
4. 高新技术企业申报及复审
5. 研发项目申请
6. 税务风险评估
配套服务 1. 研发费用加计扣除服务
2. 中小型客机企业评价
3. 审计抗辩
4. 后续税务优惠享受待遇
5. 双软企业
6. 产业基金
7. 研发中心认定
我们高科技企业服务团队最大的功能在于能够为客户提供全方位、富有前瞻性和全局观的专业服务。
服务客户超过500家以上,例如:
(1)某外资企业设立研发中心及税务流程分析案例
企业成功设立并运作,并获得当地政府的大量补贴,保证了企业无风险享受包括增值税、所得税等多项税务优惠。
(2)某企业研发流程的建立及体系规范案例
企业税收优惠申请成功,成功节税数百万元,企业无风险的享受该优惠,并顺利通过相关科技项目的政府验收。
(3)某跨国企业整体税务规划案例
企业享受了软件企业和进口设备的免税优惠,申请了高新技术企业,享受研发加计优惠;总部专利转移的价值得到合理评估,特许权使用费降低,化解了海关和税局的双重压力的局面;每年可节税额约在数千万元。